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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 06:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 19/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TINTAS PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 584 105,00 525,00
15.00 TONER IMPRESSORA BROTHER L2540DW 27,00 405,00
5.00 TONER IMPRESSORA HP LASER MFP 135 W 49,00 245,00
10.00 TONER IMPRESSORA LASERJET M1212NF 31,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2026 TINTAS PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 584 TONER IMPRESSORA BROTHER L2540DW TONER IMPRESSORA HP LASER MFP 135 W TONER IMPRESSORA LASERJET M1212NF 1.485,00
TOTAL 1.485,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.485,00