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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO PIETROSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 171 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL AMUSUH, E VISITA A GABINETE DE PARLAMENTARES, CFE. SOLICITAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL AMUSUH, E VISITA A GABINETE DE PARLAMENTARES, CFE. SOLICITAÇÃO. 2.133,60
08/11/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.133,60
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2018 PEDRO PIETROSKI - 15164 2.133,60
TOTAL 2.133,60 2.133,60 2.133,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.