Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº175/2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº175/2018. |
69,47 |
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29/11/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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69,47 |
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06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2018
RUDIMAR ARGENTON - 57746 |
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69,47 |
TOTAL |
69,47 |
69,47 |
69,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.