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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 135 Data de lançamento: 05/08/2019
Tipo de empenho: Subvenção
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: PATROCIONIO CULTURAL MENSAL, NOS TERMOS DA LEI Nº2.379/2019, PARA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2019 PATROCIONIO CULTURAL MENSAL, NOS TERMOS DA LEI Nº2.379/2019, PARA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA 3.250,00
13/08/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 650,00
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
11/09/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 650,00
19/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
11/10/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 650,00
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
02/11/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 650,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
11/12/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 650,00
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 650,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.