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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO PIETROSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 167 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IJG-1I83, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 02/07, NOS DIAS 22 A 25/10/2019, ONDE PARTICPARA DO SEMINARIO TECNICO ESTADUAL - GESTAO LEGISLATIVA EM FACE DAS POLITICAS PÚBLICAS.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IJG-1I83, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 02/07, NOS DIAS 22 A 25/10/2019, ONDE PARTICPARA DO SEMINARIO TECNICO ESTADUAL - GESTAO LEGISLATIVA EM FACE DAS POLITICAS PÚBLICAS. 804,48
14/10/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 804,48
18/10/2019 Pagamento de Empenho 167/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 804,48
TOTAL 804,48 804,48 804,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.