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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: Folha
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2019 4.802,67
24/05/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 4.802,67
24/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DA CAMARA 80,16
24/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DA CAMARA 481,94
27/05/2019 Pagamento de Empenho 97/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.240,57
TOTAL 4.802,67 4.802,67 4.802,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/05/2019 80,16 Lançada
INSS 24/05/2019 481,94 Lançada
TOTAL   562,10