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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRO PIETROSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 158 Data de lançamento: 23/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SAÍNDO DIA 01/12/2020 AS 05HS E RETORNO COM CHEGADA EM ALPESTRE PREVISTA PARA O DIA 02/12/2020 AS 23HS30MIN, CITAÇÃO EM
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2020 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SAÍNDO DIA 01/12/2020 AS 05HS E RETORNO COM CHEGADA EM ALPESTRE PREVISTA PARA O DIA 02/12/2020 AS 23HS30MIN, CITAÇÃO EM 533,40
23/11/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 533,40
30/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2020 PEDRO PIETROSKI - 15164 533,40
TOTAL 533,40 533,40 533,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.