Município de A Câmara de Alpestre - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: Subvenção
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PATROCÍNIO CULTURAL PARA A ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME LEI Nº 2.805/2024, REFERENTE PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PATROCÍNIO CULTURAL PARA A ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME LEI Nº 2.805/2024, REFERENTE PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. 9.818,76
26/01/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 818,23
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 818,23
05/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 818,23
05/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 818,23
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 818,23
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL - 42749 818,23
04/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 818,23
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 818,23
26/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 818,23
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 818,23
TOTAL 9.818,76 4.091,15 4.091,15
SALDO A PAGAR 5.727,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.