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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES, E SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DO INFORMATIVO QUINZENAL COM APROXIMADAMENTO 20 MINUTOS E AVISOS DIVERSOS, RFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019, PELO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Processo número / ano: 1 / 2019


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES, E SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DO INFORMATIVO QUINZENAL COM APROXIMADAMENTO 20 MINUTOS E AVISOS DIVERSOS, RFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019, PELO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA 29.550,00
26/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.955,00
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.955,00
26/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.955,00
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.955,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.955,00
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.955,00
26/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.955,00
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.955,00
TOTAL 29.550,00 11.820,00 11.820,00
SALDO A PAGAR 17.730,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.