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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EM PENHO DE NÚMERO 41/2024. REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EM PENHO DE NÚMERO 41/2024. REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024. 0,03
18/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 0,03
21/03/2024 Pagamento de Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 0,03
TOTAL 0,03 0,03 0,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.