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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE MARIA FONTANA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 78 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM DE ALPESTRE A CHAPECO-SC, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS ILN-8698, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, ONDE POSTERIOR EMBARCOU A BRASILIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM DE ALPESTRE A CHAPECO-SC, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS ILN-8698, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, ONDE POSTERIOR EMBARCOU A BRASILIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO 325,41
29/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 325,41
16/05/2024 Pagamento de Empenho 78/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 325,41
TOTAL 325,41 325,41 325,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.