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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA CAROLINA ROSSETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 34 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS MGX-1F18, DE ALPESTRE A CHAPECO-SC, PARA EMBARQUE EM VOO ATÉ BRASILIA-DF, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS MGX-1F18, DE ALPESTRE A CHAPECO-SC, PARA EMBARQUE EM VOO ATÉ BRASILIA-DF, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, NOS DIAS 22 A 27/02/2026, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO 346,50
10/02/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 346,50
19/02/2026 Pagamento de Empenho 34/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,50
TOTAL 346,50 346,50 346,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.