Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
24/02/2026 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
1501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MES 02/2026 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MES 02/2026 |
8.466,00 |
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| 24/02/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 |
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8.466,00 |
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| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 42/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.466,00 |
| TOTAL |
8.466,00 |
8.466,00 |
8.466,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.