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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DANIEL JULKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS RKY-1B62, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ALTA INOVAÇAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CONF. SOLICITAÇÃO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS RKY-1B62, NOS TERMOS DA LEI 2.618/2022, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ALTA INOVAÇAO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CONF. SOLICITAÇÃO 1.801,44
03/03/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.801,44
04/03/2026 Pagamento de Empenho 55/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.801,44
TOTAL 1.801,44 1.801,44 1.801,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.