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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JE ACONTECE CRESTANI DONATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 85 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: REF.: SERVIÇO DE MULTIMÍDIA- DIVULGAÇÃO NA WEB. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 1 / 2024


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 REF.: SERVIÇO DE MULTIMÍDIA- DIVULGAÇÃO NA WEB. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024. 1.200,00
08/05/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1/002115. REF.: SERVIÇO DE MULTIMÍDIA- DIVULGAÇÃO NA WEB. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024. 1.200,00
10/05/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1/002124. REF.: SERVIÇO DE MULTIMÍDIA- DIVULGAÇÃO NA WEB. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024. 1.200,00
10/05/2024 NOVA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, POIS A QUE FOI APRESENTADA ANTERIORMENTE E LIQUIDADA PERTENCIA À PREFEITURA MUNICIPAL. -1.200,00
22/05/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1/002130. REF.: SERVIÇO DE MULTIMÍDIA- DIVULGAÇÃO NA WEB. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO 001/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024. 1.200,00
22/05/2024 EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL/AUSÊNCIA DO CNPJ DO DESTINATÁRIO. -1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.