Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDêNCIA SOCIAL DO CAMPOS BORGES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
100 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Contribuição ao RPPS |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
RPPS - Plano Previd. Servidor |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp. ref. Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência dos Servidores do Legislativo do Mês de Março de 2024 e férias do Servidor da Contabilidade. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
Emp. ref. Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência dos Servidores do Legislativo do Mês de Março de 2024 e férias do Servidor da Contabilidade. |
1.502,92 |
|
|
25/03/2024 |
Liquidado nesta data, pela Servidora Julia Aguiar Tavares, cfe folha de pgto de março de 2024. |
|
1.502,92 |
|
28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 100/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2225041449 |
|
|
1.502,92 |
TOTAL |
1.502,92 |
1.502,92 |
1.502,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.