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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DIARIAS VEREADORES
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Ativ. Poder Legislativo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: Emp.Ref. 3,5 Diária p/part.Curso "Abertura de Exercício de 2024, Trein. técnico avançado das Provid. iniciais e orientações a Veread. Equip. de Asses. Vedações ano eleitoral,conferência de Documentos, arqui., análise orçam. Munic. Duoé., dia 16/01/2024 a 19/01/2023 em POA no INLEGIS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Emp.Ref. 3,5 Diária p/part.Curso "Abertura de Exercício de 2024, Trein. técnico avançado das Provid. iniciais e orientações a Veread. Equip. de Asses. Vedações ano eleitoral,conferência de Documentos, arqui., análise orçam. Munic. Duoé., dia 16/01/2024 a 19/01/2023 em POA no INLEGIS 1.836,24
16/01/2024 Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DOC. 2139133357 PRO CREDOR - 391 - GILNEI GUERREIRO. 1.000,00
17/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. ADIANTAMENTO DE VALOR DE DIÁRIA CFE EMP. 11/2024 GILNEI GUERREIRO - 391 1.000,00
22/01/2024 Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. ORDEM PGTO 06/2024, RESTANTE DO VALRO DE DESPESAS COM DIÁRIAS CFE RECIBOS EM ANEXO DO CREDOR - 391 - GILNEI GUERREIRO 836,24
22/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. RESTANTE DO VALOR DAS DIÁRIAS POR PARTICIPAR DE CURSO NO INLEGIS/POA GILNEI GUERREIRO - 391 836,24
TOTAL 1.836,24 1.836,24 1.836,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.