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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 118 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Ativ. Poder Legislativo
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Despesas de Passagens
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: Emp.Ref.4 Passagens aérea de Volta de Brasília/DF a Porto Alegre/RS dia 26 de abril 2024, Vereadores p/participar da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024, em Brasilia/DF, Realização UVB-União dos Vereadores do Brasil.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 Emp.Ref.4 Passagens aérea de Volta de Brasília/DF a Porto Alegre/RS dia 26 de abril 2024, Vereadores p/participar da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024, em Brasilia/DF, Realização UVB-União dos Vereadores do Brasil. 9.215,16
04/04/2024 Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº E/202412 DO CREDOR 470 - GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA 9.215,16
04/04/2024 Pagamento de Empenho 118/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2233228131 9.215,16
TOTAL 9.215,16 9.215,16 9.215,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.