Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEOMAR LIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
Mat. Quínico |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. 01 PCT SODA BEL 99. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
Emp.Ref. 01 PCT SODA BEL 99. |
24,90 |
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17/05/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe.NF Nº 2/10593 DO CREDOR 452 - DEOMAR LIRA |
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24,90 |
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17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2024
DEOMAR LIRA - 452 |
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24,90 |
TOTAL |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.