Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRARI E FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
Emp.Ref. 04 pct BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA PCT 1KG, 05 pct BOMBOM LACTA OURO BRANCO PCT 1KG, HOMENAGEN AO DIA DA MULHER DIA 08 DE MARÇO DE 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
Emp.Ref. 04 pct BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA PCT 1KG, 05 pct BOMBOM LACTA OURO BRANCO PCT 1KG, HOMENAGEN AO DIA DA MULHER DIA 08 DE MARÇO DE 2024. |
539,91 |
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05/03/2024 |
Liquidado pela Servidor Júlia Aguiar Tavares cfe. NF 0/4829 |
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539,91 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 75/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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539,91 |
TOTAL |
539,91 |
539,91 |
539,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.