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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 87 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: DIARIAS VEREADORES
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Ativ. Poder Legislativo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: Emp.Ref. 3,5 Diárias para Vereador participar do XX Encontro parlamentar p/Vereadores e Servidores de Câmara Municipais dia 11 a 14 de março de 2025, na Sede do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º Andar, Galeria Malcon - Centro, Porto Alegre/RS, este cfe. §2°, Art.38, Resol. 002/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 Emp.Ref. 3,5 Diárias para Vereador participar do XX Encontro parlamentar p/Vereadores e Servidores de Câmara Municipais dia 11 a 14 de março de 2025, na Sede do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º Andar, Galeria Malcon - Centro, Porto Alegre/RS, este cfe. §2°, Art.38, Resol. 002/2022. 1.956,33
11/03/2025 Liquidado pela Servidora Érica Juliana Toledo Buss cfe. DIARIA VIAGEM A POA DIA 11 A 14 DE MARÇO DO CREDOR 248 - SANDRA REGINA SOARES 1.956,33
11/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2025 SANDRA REGINA SOARES - 248 1.956,33
TOTAL 1.956,33 1.956,33 1.956,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.