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Última atualização realizada em 28/02/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: FERIAS A PAGAR
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Pessoal
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS rescisão edison claudinei kuster 24.038,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS rescisão edison claudinei kuster 24.038,70
15/01/2026 REF RESCISÃO DO ADVOGADO 24.038,70
27/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 6001 24.038,70
TOTAL 24.038,70 24.038,70 24.038,70
SALDO A PAGAR 0,00