Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES. |
300,00 |
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08/10/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E DANFE N° 020054674 |
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300,00 |
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17/10/2018 |
Pagamento de Empenho 138/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.