A Câmara de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: Camara de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO
Descritivo do Empenho: ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. 9.648,65
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 9.648,65
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 38,16
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 174,82
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 915,60
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 918,42
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 2.587,35
25/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 3.639,40
31/10/2018 Pagamento de Empenho 215/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.374,90
TOTAL 9.648,65 9.648,65 9.648,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDICATO DOS FUNC.MUNICIPAIS-PROP. 25/10/2018 38,16 Lançada
TELEFONE VIVO - CAMARA DE VEREADORES 25/10/2018 174,82 Lançada
RETEN.CONTRIB.AO IPE-LEGISLATIVO 25/10/2018 915,60 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES 25/10/2018 918,42 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-CAM.MUN. 25/10/2018 2.587,35 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/10/2018 3.639,40 Lançada
TOTAL   8.273,75