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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 87 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Camara de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES CÂMARA FOLHA MARÇO/2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES CÂMARA FOLHA MARÇO/2024 4.023,24
27/03/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA MARÇO 2024 4.023,24
27/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS 1.508,21
28/03/2024 Pagamento de Empenho 87/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.515,03
TOTAL 4.023,24 4.023,24 4.023,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - CAMARA DE VEREADORES 27/03/2024 1.508,21 Lançada
TOTAL   1.508,21