A Câmara de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 98 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: CM-EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Camara de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VIAJAR A BRASÍLIA NOS DIAS 08/04 A 12/04/2024 PARA VISITA AOS PARLAMENTARES GAÚCHOS NO CONGRESSO NACIONAL E REUNIÕES EM ORGÃOS OFICIAIS DO GOVERNO FEDERAL.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VIAJAR A BRASÍLIA NOS DIAS 08/04 A 12/04/2024 PARA VISITA AOS PARLAMENTARES GAÚCHOS NO CONGRESSO NACIONAL E REUNIÕES EM ORGÃOS OFICIAIS DO GOVERNO FEDERAL. 4.154,00
05/04/2024 LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 4.154,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2024 DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA - 85699 4.154,00
TOTAL 4.154,00 4.154,00 4.154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.