Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS OPERAC.CAMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR RAFAEL LUIS GUGLIELMIN PARA CURSO DE ORATÓRIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 DE MAIO/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR RAFAEL LUIS GUGLIELMIN PARA CURSO DE ORATÓRIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 DE MAIO/2017 |
540,00 |
|
|
| 03/05/2017 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR RAFAEL LUIS GUGLIELMIN PARA CURSO DE ORATÓRIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 DE MAIO/2017 |
|
540,00 |
|
| 08/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2017
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. - 82744 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.