Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
630 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET PERIODO 14 A 31/12/2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
005 / 2016 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET PERIODO 14 A 31/12/2018. |
220,75 |
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26/12/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA PERIODO 14 A 31/12/2018. |
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220,75 |
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27/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 630/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900922 |
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220,75 |
TOTAL |
220,75 |
220,75 |
220,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.