Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEG. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
64 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
CEM SELOS PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
CEM SELOS PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
185,00 |
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02/02/2018 |
LIQ.REF.CEM SELOS PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
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185,00 |
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02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900735
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEG. - 5
CEM SELOS PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
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185,00 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.