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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 677 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A CAMARA CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A CAMARA CONFORME NF. 369,80
21/12/2018 LIQ.REF.MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A CAMARA CONFORME NF. 369,80
26/12/2018 Pagamento de Empenho 677/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 77479 369,80
TOTAL 369,80 369,80 369,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.