Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7 Data de lançamento: 01/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: CONTRATOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRÔNICA E ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL. PERÍODO DE 01/01/2018 A 16/06/2018.
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Processo número / ano: 004 / 2014


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/01/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRÔNICA E ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL. PERÍODO DE 01/01/2018 A 16/06/2018. 1.024,55
31/01/2018 LIQ.REF.PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO GEATEL. 185,16
02/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO. 185,16
02/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO. 185,16
02/02/2018 ESTORNO DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO. -185,16
27/02/2018 LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO GEATEL. 185,16
02/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO. 185,16
02/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 ORDEM COMPLEMENTAR A ORDEM 54/2018 DEVIDO ESTORNO DO VALOR TOTAL DA ORDEM 54 E NÃO APENAS DO PAGAMENTO(ERRO DE LANÇAMENTO). 7,89
02/03/2018 ERRO DIGITAÇAO, VALOR CORRETO DEPOSITO 177,27. -7,89
29/03/2018 LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO GEATEL. 185,16
04/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO. 185,16
30/04/2018 LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO GEATEL. 185,16
03/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO. 185,16
30/05/2018 LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO GEATEL. 185,16
07/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO. 185,16
16/06/2018 LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO (PERIODO 01 A 16/06). 98,75
03/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO (PERIODO 01 A 16/06/2018). 98,75
TOTAL 1.024,55 1.024,55 1.024,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.