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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: PEDIDO ADIANTAMENTO 02/2018 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES, DEPUTADOS FEDERAIS ONIX LORENZONI, CARLOS GOMES E JERONIMO GOERGEN EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 20 E RETORNO 22/02/2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 PEDIDO ADIANTAMENTO 02/2018 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES, DEPUTADOS FEDERAIS ONIX LORENZONI, CARLOS GOMES E JERONIMO GOERGEN EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 20 E RETORNO 22/02/2018. 751,69
15/02/2018 LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 02/2018 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES, DEPUTADOS FEDERAIS ONIX LORENZONI, CARLOS GOMES E JERONIMO GOERGEN EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 20 E RETORNO 22/02/2018. 751,69
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900745 PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 438 PEDIDO ADIANTAMENTO 02/2018 COBRIR DESPESAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES, DEPUTADOS FEDERAIS ONIX LORENZONI, CARLOS GOMES E JERONIMO GOERGEN EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 20 E RETORNO 22/02/2018. 751,69
TOTAL 751,69 751,69 751,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.