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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO TALASKA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS DA CAMARA DE VEREADORES (RODIZIOS, ARANHA, PLATAFORMA, RETENTOR, ESTOFADOS, PISTÃO A GAS, CALÇO PLATAFORMA) CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS DA CAMARA DE VEREADORES (RODIZIOS, ARANHA, PLATAFORMA, RETENTOR, ESTOFADOS, PISTÃO A GAS, CALÇO PLATAFORMA) CONFORME NF. 7.905,00
20/03/2019 LIQ.REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS DA CAMARA DE VEREADORES (RODIZIOS, ARANHA, PLATAFORMA, RETENTOR, ESTOFADOS, PISTÃO A GAS, CALÇO PLATAFORMA) CONFORME NF. 7.905,00
22/03/2019 Pagamento de Empenho 148/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118813 7.905,00
TOTAL 7.905,00 7.905,00 7.905,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.