Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 16 Data de lançamento: 01/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2019.
Dados da licitação
Modalidade: Estivativa Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/01/2019 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2019. 15.000,00
31/01/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF EM ANEXO. 1.233,74
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 1.233,74
26/02/2019 LIQ.REF.SERVIÇO DE ENERGIA CONFORME NF. 1.194,89
27/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 REFERENTE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 1.194,89
28/03/2019 LIQ.REF.SERVIÇO ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 982,51
29/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. MARÇO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 982,51
29/04/2019 LIQ.REF.SERVIÇO ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 1.032,88
30/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 1.032,88
29/05/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 886,13
30/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. MAIO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 886,13
27/06/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 668,92
28/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. JUNHO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 668,92
29/07/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 986,81
30/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 986,81
29/08/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF EM ANEXO. 825,03
30/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. AGOSTO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF EM ANEXO. 825,03
27/09/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 897,03
30/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. 897,03
29/10/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 867,10
30/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇO ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 867,10
27/11/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF. 824,71
29/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 824,71
26/12/2019 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF. 1.444,57
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 255 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 1.444,57
27/12/2019 ANULAR DEVIDO EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -3.155,68
TOTAL 11.844,32 11.844,32 11.844,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.