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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILVESTRE ANTONIO REBELATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 189 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CFE RESOL 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF P/PARTICIP VEREADORES ANDRE,ONEIDE,ERICO,VAGNER E SILVESTRE XXII MARCHA A BRASILIA DIAS 08 A 11/04 PROMOV PELA CNM CFE CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO 11/04
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CFE RESOL 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF P/PARTICIP VEREADORES ANDRE,ONEIDE,ERICO,VAGNER E SILVESTRE XXII MARCHA A BRASILIA DIAS 08 A 11/04 PROMOV PELA CNM CFE CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO 11/04 812,00
04/04/2019 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CFE RESOL 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF P/PARTICIP VEREADORES ANDRE,ONEIDE,ERICO,VAGNER E SILVESTRE XXII MARCHA A BRASILIA DIAS 08 A 11/04 PROMOV PELA CNM CFE CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO 11/04 812,00
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900973 PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 SILVESTRE ANTONIO REBELATO - 29 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CFE RESOL 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF P/PARTICIP VEREADORES ANDRE,ONEIDE,ERICO,VAGNER E SILVESTRE XXII MARCHA A BRASILIA DIAS 08 A 11/04 PROMOV PELA CNM CFE CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO 11/04 812,00
TOTAL 812,00 812,00 812,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.