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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO FIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 23 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICIP. AUDIENCIAS VEREADORES LEONARDO(SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEC. TRANSPORTES) E SILVESTRE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC.TRANSPORTES. SAIDA DIA 22 E RETORNO 23/01/19.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICIP. AUDIENCIAS VEREADORES LEONARDO(SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEC. TRANSPORTES) E SILVESTRE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC.TRANSPORTES. SAIDA DIA 22 E RETORNO 23/01/19. 812,00
22/01/2019 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICIP. AUDIENCIAS VEREADORES LEONARDO(SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEC. TRANSPORTES) E SILVESTRE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC.TRANSPORTES. SAIDA DIA 22 E RETORNO 23/01/19. 812,00
22/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900925 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2019 LEONARDO FIOR - 33 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICIP. AUDIENCIAS VEREADORES LEONARDO(SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEC. TRANSPORTES) E SILVESTRE (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC.TRANSPORTES. SAIDA DIA 22 E RETORNO 23/01/19. 812,00
TOTAL 812,00 812,00 812,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.