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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 390 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: VAGNER OLIVEIRA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: PEDIDO ADIANTAMENTO Nº 16/2019 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEP.FEDERAL CARLOS GOMES, MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E ESPORTES, FBDE E CASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 PEDIDO ADIANTAMENTO Nº 16/2019 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEP.FEDERAL CARLOS GOMES, MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E ESPORTES, FBDE E CASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019. 1.774,70
23/08/2019 LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO Nº 16/2019 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEP.FEDERAL CARLOS GOMES, MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E ESPORTES, FBDE E CASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019. 1.774,70
23/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901038 PAGTO. REF. EMPENHO 390/2019 VAGNER OLIVEIRA - 437 PEDIDO ADIANTAMENTO Nº 16/2019 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEP.FEDERAL CARLOS GOMES, MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E ESPORTES, FBDE E CASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2019. 1.774,70
TOTAL 1.774,70 1.774,70 1.774,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.