Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
394 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO 2019. |
1.644,30 |
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28/08/2019 |
LIQ.REF.AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE AGOSTO 2019. |
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1.644,30 |
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30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 394/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901039 |
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1.644,30 |
TOTAL |
1.644,30 |
1.644,30 |
1.644,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.