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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 395 Data de lançamento: 29/08/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: TRES E UM TERÇO DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA ESTADO E UM TERÇO DIARIA NORMAL PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, NOS MINISTERIOS EDUCAÇÃO E ESPORTES, FNDE ECASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA E RETORNO DIA 05/09.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2019 TRES E UM TERÇO DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA ESTADO E UM TERÇO DIARIA NORMAL PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, NOS MINISTERIOS EDUCAÇÃO E ESPORTES, FNDE ECASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA E RETORNO DIA 05/09. 2.940,00
29/08/2019 LIQ.REF.TRES E UM TERÇO DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA ESTADO E UM TERÇO DIARIA NORMAL PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, NOS MINISTERIOS EDUCAÇÃO E ESPORTES, FNDE ECASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA E RETORNO DIA 05/09. 2.940,00
30/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901040 PAGTO. REF. EMPENHO 395/2019 VAGNER OLIVEIRA - 437 TRES E UM TERÇO DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA ESTADO E UM TERÇO DIARIA NORMAL PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS DEPUTADO FEDERAL CARLOS GOMES, NOS MINISTERIOS EDUCAÇÃO E ESPORTES, FNDE ECASA CIVIL DIAS 03 E 04/09. COM SAIDA DIA 02/09 PARA REALIZAR CONEXÃO AEREA E RETORNO DIA 05/09. 2.940,00
TOTAL 2.940,00 2.940,00 2.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.