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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR ZENI

Dados do Empenho
Número do empenho: 585 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM LIDERES DE BANCADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERNTE MOÇÃO 005/2019 DIAS 11,12 E 13/12 EM PORTO ALEGRE=RS. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/12/2019.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM LIDERES DE BANCADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERNTE MOÇÃO 005/2019 DIAS 11,12 E 13/12 EM PORTO ALEGRE=RS. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/12/2019. 980,00
09/12/2019 LIQ.REF.DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM LIDERES DE BANCADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERNTE MOÇÃO 005/2019 DIAS 11,12 E 13/12 EM PORTO ALEGRE=RS. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/12/2019. 980,00
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901109 PAGTO. REF. EMPENHO 585/2019 ADEMAR ZENI - 31 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM LIDERES DE BANCADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERNTE MOÇÃO 005/2019 DIAS 11,12 E 13/12 EM PORTO ALEGRE=RS. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/12/2019. 980,00
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901107 PAGTO. REF. EMPENHO 585/2019 ADEMAR ZENI - 31 DUAS E UM TERÇO DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM LIDERES DE BANCADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERNTE MOÇÃO 005/2019 DIAS 11,12 E 13/12 EM PORTO ALEGRE=RS. SAIDA DIA 11 E RETORNO DIA 13/12/2019. 980,00
10/12/2019 ERRO DIGITAÇÃO NUMERO DOCUMENTO (DOCUMENTO CORRETO 901107) -980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.