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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: PEDIDO ADIANTAMENTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM VEREADORES VANDERLEI, VAGNER E GIOVANI REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF PARA PARTIC.AUDIENCIA MIN MEIO AMBIENTE E MARCHA DOS VEREADORES DIAS 08 A 11/12 CONFORME CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 11/12/2020.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 PEDIDO ADIANTAMENTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM VEREADORES VANDERLEI, VAGNER E GIOVANI REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF PARA PARTIC.AUDIENCIA MIN MEIO AMBIENTE E MARCHA DOS VEREADORES DIAS 08 A 11/12 CONFORME CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 11/12/2020. 26,40
07/12/2020 LIQ.REF.PEDIDO ADIANTAMENTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM VEREADORES VANDERLEI, VAGNER E GIOVANI REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF PARA PARTIC.AUDIENCIA MIN MEIO AMBIENTE E MARCHA DOS VEREADORES DIAS 08 A 11/12 CONFORME CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 11/12/2020. 26,40
07/12/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901181 PAGTO. REF. EMPENHO 419/2020 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 277 PEDIDO ADIANTAMENTO 06 COBRIR DESPESAS VIAGEM VEREADORES VANDERLEI, VAGNER E GIOVANI REALIZAR CONEXÃO AEREA A BRASILIA-DF PARA PARTIC.AUDIENCIA MIN MEIO AMBIENTE E MARCHA DOS VEREADORES DIAS 08 A 11/12 CONFORME CONVITE SAIDA DIA 07 E RETORNO DIA 11/12/2020. 26,40
TOTAL 26,40 26,40 26,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.