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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 60 Data de lançamento: 30/01/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PLENARIO DA CAMARA(BANHEIROS(VASO SANITARIO, ASSENTO, COLUNA PARA LAVATORIO, BARRA APOIO, TORNEIRA,VALVULA, ANEL VEDAÇÃO, ENGATE FLEXIVEL,CONJUNTO PARAFUSOS, SIFÃO ETC)
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2020 MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PLENARIO DA CAMARA(BANHEIROS(VASO SANITARIO, ASSENTO, COLUNA PARA LAVATORIO, BARRA APOIO, TORNEIRA,VALVULA, ANEL VEDAÇÃO, ENGATE FLEXIVEL,CONJUNTO PARAFUSOS, SIFÃO ETC) 7.265,52
19/02/2020 LIQ.REF.MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PLENARIO DA CAMARA(BANHEIROS(VASO SANITARIO, ASSENTO, COLUNA PARA LAVATORIO, BARRA APOIO, TORNEIRA,VALVULA, ANEL VEDAÇÃO, ENGATE FLEXIVEL,CONJUNTO PARAFUSOS, SIFÃO ETC) CONFORME NF 71,96
19/02/2020 LIQ.REF.MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PLENARIO DA CAMARA(BANHEIROS(VASO SANITARIO, ASSENTO, COLUNA PARA LAVATORIO, BARRA APOIO, TORNEIRA,VALVULA, ANEL VEDAÇÃO, ENGATE FLEXIVEL,CONJUNTO PARAFUSOS, SIFÃO ETC) CONFORME NF 5.873,58
19/02/2020 LIQ.REF.MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PLENARIO DA CAMARA(BANHEIROS(VASO SANITARIO, ASSENTO, COLUNA PARA LAVATORIO, BARRA APOIO, TORNEIRA,VALVULA, ANEL VEDAÇÃO, ENGATE FLEXIVEL,CONJUNTO PARAFUSOS, SIFÃO ETC) CONFORME NF 1.319,98
21/02/2020 Pagamento de Empenho 60/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 142539 7.265,52
TOTAL 7.265,52 7.265,52 7.265,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.