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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 103 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: SERVIÇO ENERGIA ELETRICA 2021.
Dados da licitação
Modalidade: Estivativa Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 SERVIÇO ENERGIA ELETRICA 2021. 15.000,00
26/02/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME FATURA EM ANEXO. 629,98
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 629,98
29/03/2021 LIQ REF . SERVÇOS DE ENERGIA CONFORME FATURA EM ANEXO. 1.055,16
30/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. MARÇO/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME FATURA EM ANEXO. 1.055,16
28/04/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME FATURA. 915,13
30/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. ABRIL/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME FATURA EM ANEXO. 915,13
31/05/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORM FATURA EM ANEXO. 678,18
07/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATUA EM ANEXO. 678,18
28/06/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF. 613,48
30/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. JUNHO/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME FATURA EM ANEXO. 613,48
29/07/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORMECONTA. 1.179,33
30/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME CONTA. 1.179,33
27/08/2021 LIQ. REF.SERVIÇO ENERGIA ELETRICA 2021 CONFORME NF. 1.348,18
30/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 1.348,18
31/08/2021 LIQ.REF.CONFERENCIA TELEFONICA APARELHOS DA CAMARA 54-3324-1919,3324-3838 E 54-3324-4221 CONFORME FATURA EM ANEXO. 264,97
31/08/2021 ESTORNO DEVIDO ERRO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. -264,97
29/09/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS ENERGIA CONFORME CONTA ENERGIA. 817,29
30/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. SETEMBRO/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTA ENERGIA. 817,29
25/10/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 796,11
29/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. OUTUBRO/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF. 796,11
29/11/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME NF EM ANEXO. 1.065,80
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. 1.065,80
27/12/2021 LIQ.REF.SERVIÇOS DE ENERGIA CONFORME NF EM ANEXO. 1.704,06
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 546 SERVIÇOS DE ENRGIA CONFORME NF EM ANEXO. 1.704,06
30/12/2021 empenho por estimativa a maior. -4.197,30
TOTAL 10.802,70 10.802,70 10.802,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.