Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
03/03/2021 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
SERVIÇO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONE. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2021 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONE. |
100,00 |
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04/03/2021 |
LIQ.REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONE CONFORME NF. |
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100,00 |
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10/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2021
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI - 63
SERVIÇO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONE. |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.