Município de A Câmara de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PATRICIA SANDRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 456 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - PATRIC
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICPAÇÃO VEREADORES SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIA 15/09/2021. SAIDA E RETORNO DIA 15/09/2021.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICPAÇÃO VEREADORES SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIA 15/09/2021. SAIDA E RETORNO DIA 15/09/2021. 812,00
13/09/2021 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICPAÇÃO VEREADORES SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIA 15/09/2021. SAIDA E RETORNO DIA 15/09/2021. 812,00
14/09/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901304 PAGTO. REF. EMPENHO 456/2021 PATRICIA SANDRI - 352 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS PARTICPAÇÃO VEREADORES SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIA 15/09/2021. SAIDA E RETORNO DIA 15/09/2021. 812,00
TOTAL 812,00 812,00 812,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.