Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
Tipo de empenho: |
FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS NA RESCISÃO - RGP |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS NA RESCISÃO - RGPS REFERENTE MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO RESCISÃO 2021 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2021 |
FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS NA RESCISÃO - RGPS REFERENTE MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO RESCISÃO 2021 |
1.228,65 |
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19/02/2021 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO REFERENTE EXONERAÇÃO SERVIDOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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1.228,65 |
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26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 81/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 153226 |
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1.228,65 |
TOTAL |
1.228,65 |
1.228,65 |
1.228,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.