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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS PAVAO DAS CHAGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - DILETA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.33.96.02.00.00 - PASSAGENS AÉREAS
Natureza da despesa: ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: PEDIDO 17/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM DIAS 25 A 28/04/2022 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 25 E RETORNO 28/04/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 PEDIDO 17/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM DIAS 25 A 28/04/2022 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 25 E RETORNO 28/04/2022. 4.196,59
18/04/2022 LIQ.REF.PEDIDO 17/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM DIAS 25 A 28/04/2022 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 25 E RETORNO 28/04/2022. 4.196,59
19/04/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901449 PAGTO. REF. EMPENHO 235/2022 DILETA DE VARGAS PAVAO DAS CHAGAS - 292 PEDIDO 17/2022 COBRIR DESPESAS VIAGEM - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM DIAS 25 A 28/04/2022 EM BRASILIA-DF. SAIDA DIA 25 E RETORNO 28/04/2022. 4.196,59
TOTAL 4.196,59 4.196,59 4.196,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.