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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO- GUSTAVO
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS DILETA E GUSATVO PARTICPAR REUNIÃO DIRETORIA BANRISUL, AUDIENCIA COM DEPUTADA SILVANA COVATI E NA UVERGS DIAS 05 E 06/05/2022.SAIDA 05 E RETORNO 06/05/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS DILETA E GUSATVO PARTICPAR REUNIÃO DIRETORIA BANRISUL, AUDIENCIA COM DEPUTADA SILVANA COVATI E NA UVERGS DIAS 05 E 06/05/2022.SAIDA 05 E RETORNO 06/05/2022. 812,00
04/05/2022 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS DILETA E GUSATVO PARTICPAR REUNIÃO DIRETORIA BANRISUL, AUDIENCIA COM DEPUTADA SILVANA COVATI E NA UVERGS DIAS 05 E 06/05/2022.SAIDA 05 E RETORNO 06/05/2022. 812,00
04/05/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901470 PAGTO. REF. EMPENHO 285/2022 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 107 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-RS DILETA E GUSATVO PARTICPAR REUNIÃO DIRETORIA BANRISUL, AUDIENCIA COM DEPUTADA SILVANA COVATI E NA UVERGS DIAS 05 E 06/05/2022.SAIDA 05 E RETORNO 06/05/2022. 812,00
TOTAL 812,00 812,00 812,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.