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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANO ANDRE HENDGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 383 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - FABIAN
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 68KM IDA E VOLTA ESPUMOSO-RS PARA PARTIC.SERVIDORES FABIANO E ROSANE TREINAMENTO DCON EDIÇÃO ESOCIAL-2022 PROMOVIDO PELA DIGIFRED DIA 05/07/2022 CONFORME CONVITE. SAIDA E RETORNO 05/07/2022.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 68KM IDA E VOLTA ESPUMOSO-RS PARA PARTIC.SERVIDORES FABIANO E ROSANE TREINAMENTO DCON EDIÇÃO ESOCIAL-2022 PROMOVIDO PELA DIGIFRED DIA 05/07/2022 CONFORME CONVITE. SAIDA E RETORNO 05/07/2022. 95,20
30/06/2022 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 68KM IDA E VOLTA ESPUMOSO-RS PARA PARTIC.SERVIDORES FABIANO E ROSANE TREINAMENTO DCON EDIÇÃO ESOCIAL-2022 PROMOVIDO PELA DIGIFRED DIA 05/07/2022 CONFORME CONVITE. SAIDA E RETORNO 05/07/2022. 95,20
04/07/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901492 PAGTO. REF. EMPENHO 383/2022 FABIANO ANDRE HENDGES - 179 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 68KM IDA E VOLTA ESPUMOSO-RS PARA PARTIC.SERVIDORES FABIANO E ROSANE TREINAMENTO DCON EDIÇÃO ESOCIAL-2022 PROMOVIDO PELA DIGIFRED DIA 05/07/2022 CONFORME CONVITE. SAIDA E RETORNO 05/07/2022. 95,20
TOTAL 95,20 95,20 95,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.