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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LORENA COUTO METZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 531 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: PASSAGENS, PEDAGIOS E INDENIZAÇÃO VEICULO - LORENA
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 482 KM IDA E VOLTA IRAI-ES PARTIC DILETA E LORENA ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICPAIS PROMOV PLENARIA ASSES E UVB DIAS 04 A 07/10 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 04 E RETORNO 07/10.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 482 KM IDA E VOLTA IRAI-ES PARTIC DILETA E LORENA ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICPAIS PROMOV PLENARIA ASSES E UVB DIAS 04 A 07/10 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 04 E RETORNO 07/10. 674,80
30/09/2022 LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 482 KM IDA E VOLTA IRAI-ES PARTIC DILETA E LORENA ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICPAIS PROMOV PLENARIA ASSES E UVB DIAS 04 A 07/10 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 04 E RETORNO 07/10. 674,80
03/10/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901531 PAGTO. REF. EMPENHO 531/2022 LORENA COUTO METZ - 540 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 482 KM IDA E VOLTA IRAI-ES PARTIC DILETA E LORENA ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICPAIS PROMOV PLENARIA ASSES E UVB DIAS 04 A 07/10 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 04 E RETORNO 07/10. 674,80
TOTAL 674,80 674,80 674,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.